4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
34
Data de Lançamento: 04/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
2769/001-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
760,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
Item:
1 - OXIGENIO MEDICINAL  - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
0,00
5195/004-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
12.356,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.356,28
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
102,0000
0,00
5195/005-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
12.982,76
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.982,76
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
398,0000
0,00
6346/005-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
1.515,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,30
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
0,00
6346/006-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
1.515,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 2.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,30
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
0,00
6347/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
5.107,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
4 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
1.734,00
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
6 - INHAME.  -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
409,00
4,09
KG
100,0000
0,00
6347/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
5.107,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - MELANCIA.
Vl.Total:
389,00
3,89
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
6 - INHAME.  -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
409,00
4,09
KG
100,0000
0,00
6347/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
10.918,31
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA NANICA.
Vl.Total:
3.211,00
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
367,90
2,83
KG
130,0000
6 - PEPINO JAPONES.
828,00
3,45
KG
240,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
0,00
6347/004-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
11.408,31
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
9 - SALSA
Vl.Total:
73,90
7,39
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
6 - PEPINO JAPONES.
1.035,00
3,45
KG
300,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
650,90
2,83
KG
230,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
0,00
6347/005-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
9.118,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA.
Vl.Total:
1.254,00
2,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
550,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
8 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
9 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
5 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
6 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
10 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
3 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
4 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
0,00
6347/006-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
7.864,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - PALMITO - PUPUNHA.
Vl.Total:
2.875,00
11,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
7 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
4 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
5 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
3 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
2 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
8 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
9 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
0,00
6347/007-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
7.740,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - BANANA PRATA.
Vl.Total:
4.046,24
2,09
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.936,0000
3 - ABOBRINHA ITALIANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.254,00
2,28
KG
550,0000
1 - BANANA NANICA.
2.440,36
1,69
KG
1.444,0000
0,00
6349/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
336,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
173,40
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6349/004-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
336,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
163,40
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - DOCE DE BANANA.
173,40
17,34
KG
10,0000
0,00
6353/007-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
3.368,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628- X - B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.634,00
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
0,00
6353/008-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
3.368,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA.- PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.634,00
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
0,00
6358/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
1.158,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
50,70
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
1.035,00
11,50
KG
90,0000
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
72,60
2,42
KG
30,0000
0,00
6358/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
1.158,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
50,70
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
1.035,00
11,50
KG
90,0000
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
72,60
2,42
KG
30,0000
0,00
6360/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
688,02
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
50,94
2,83
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
97,80
3,26
KG
30,0000
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
23,76
1,32
UN
18,0000
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
91,80
3,06
UN
30,0000
8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,00
4,20
KG
15,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
112,32
9,36
KG
12,0000
0,00
6360/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
759,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
Vl.Total:
78,12
4,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
23,76
1,32
UN
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
42,06
7,01
KG
6,0000
9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
112,32
9,36
KG
12,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
50,94
2,83
KG
18,0000
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
14,52
2,42
KG
6,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
91,80
3,06
UN
30,0000
10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
97,80
3,26
KG
30,0000
0,00
6360/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
63,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
4,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
0,00
6365/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
3 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,10
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2 - DOCE DE BANANA.
260,10
17,34
KG
15,0000
1 - ACELGA TIPO 8.
24,80
2,48
UN
10,0000
0,00
6365/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
505,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
260,10
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
0,00
7135/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
225,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
0,00
7472/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
8.367,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.367,06
8.367,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7473/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7872/003-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7954/000-2014
6973/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.514,70
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,69MX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, 
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS
Vl.Total:
994,50
331,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, 
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
520,20
173,40
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
8045/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
202.029,87
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO 
COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
26.588,48
3.190,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
175.441,39
24.138,22
%
7,2700
0,00
8046/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
145.745,24
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
145.745,24
16.832,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,6600
0,00
8901/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.681,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - 
NARDIN - C50 -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - 
SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
1.681,00
1.681,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BUZINA
Vl.Total:
93,10
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de:CHICOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR 
COM DESCONTO R$ 137,20 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSISTÊNCIA
44,10
44,10
UN
1,0000
1.226,13
9144/037-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
1.097,06
9144/038-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
55.407,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
9156/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
350,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO EM TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/ 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
0,00
9389/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
3.360,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
Item:
1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa 
aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. 
Indicado para prevenção e tratamento de feridas  infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado 
individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA 
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
0,00
9763/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
34.370,85
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - 
RAPINI - TFC1
Vl.Total:
1.350,04
1.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, 
FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO 
TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS 
TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10
3.941,40
4.350,00
UN
0,9100
3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO 
DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; 
ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV
620,66
685,00
UN
0,9100
4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE 
MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. 
DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - 
NAVAL
1.331,92
735,01
UN
1,8100
9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 
1.132,59
1.250,00
UN
0,9100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS 
DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO 
INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, 
ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: 
1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 
KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN 
P1PLUS
10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380
9.106,00
670,00
UN
13,5900
5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES 
VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 
A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2
724,86
50,00
UN
14,5000
7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT 
SHOOT
1.449,71
100,00
UN
14,5000
2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; 
MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2
98,76
109,00
UN
0,9100
6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, 
REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS 
ATÓXICOS); - BOTTICELLI X2
869,83
60,00
UN
14,5000
12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E 
RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO  NA COR PRETO FOSCO, 
FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.971,00
3.295,07
UN
1,8100
11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM 
VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO 
ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS 
DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M
7.774,08
8.580,00
UN
0,9100
0,00
9764/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
3.200,73
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. 
CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX
Vl.Total:
708,91
48,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,5000
1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: 
MATRIZADA , PVC.  MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY
932,16
64,30
UN
14,5000
2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM;  PU PRÓ; - CÂMARA 
AIRBILITY;  COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES 
VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY
579,88
128,00
UN
4,5300
4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 
65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY
927,82
64,00
UN
14,5000
5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE 
SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM 
ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
51,96
11,47
UN
4,5300
0,00
9765/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
4.785,49
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, 
CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: 
MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA
Vl.Total:
1.246,75
86,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,5000
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. 
CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1
974,93
67,25
UN
14,5000
2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY 
ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO:  SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR 
- PENALTY MOD SHOOT
1.500,45
103,50
UN
14,5000
4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. 
POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, 
PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.063,36
97,80
UN
10,8700
0,00
9767/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
9.678,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
Vl.Total:
5.640,29
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,5900
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
434,91
160,00
UN
2,7200
3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
1.560,25
287,00
UN
5,4400
4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM  DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. 
TAMPO  INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.043,19
205,00
UN
9,9700
0,00
9768/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
1.159,77
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - 
C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.159,77
640,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,8100
0,00
9769/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
61.431,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.978.256/0001-30
0,00
Item:
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
11.235,27
49,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
226,5200
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
50.196,28
27,70
UN
1.812,1400
0,00
9770/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
5.545,15
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
Vl.Total:
543,64
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.537,00
2.800,00
UN
0,9100
2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" 
PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU 
SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). 
MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES
1.667,17
1.840,00
UN
0,9100
3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE
797,34
880,00
UN
0,9100
0,00
9771/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
27.988,53
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS 
EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE
Vl.Total:
2.265,18
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM  320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO 
E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19.027,49
1.400,00
UN
13,5900
3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. 
HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU 
SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. 
CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ  PARA CRIAÇÃO DE 
EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM 
ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. 
ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA
4.439,75
4.900,00
UN
0,9100
1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 
PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON
1.721,53
1.899,99
UN
0,9100
2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS 
DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA 
DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY
534,58
590,00
UN
0,9100
0,00
9772/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
17.845,06
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA 
FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: 
250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W 
Vl.Total:
6.632,44
2.440,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,7200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). 
FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE 
90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500
3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 
ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 
KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA 
PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT
4.784,05
880,00
UN
5,4400
5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER  . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 
OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL 
POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). 
ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). 
CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.225,61
3.560,00
UN
0,9100
4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. 
PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 
102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 
1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE 
SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - 
ANTERA MOD LF 1000
1.753,25
1.935,00
UN
0,9100
1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). 
EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - 
EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX 
SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER 
SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS 
INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL 
ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, 
VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 
SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS 
SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. 
GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), 
FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - 
LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX
1.449,71
1.600,00
UN
0,9100
0,00
9773/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
19.027,48
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE 
INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340
Vl.Total:
15.856,24
17.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
0,00
9812/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
3.563,15
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO 
DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; 
ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV
Vl.Total:
64,34
684,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE 
MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. 
DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - 
NAVAL
138,08
735,02
UN
0,1900
12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E 
RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO  NA COR PRETO FOSCO, 
FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - S. M. DE ASSIST. SOCIAL
619,00
3.295,01
UN
0,1900
2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; 
MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2
10,24
109,02
UN
0,0900
10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380
944,00
670,03
UN
1,4100
11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM 
805,92
8.580,01
UN
0,0900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO 
ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS 
DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M
5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES 
VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 
A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2
75,14
50,00
UN
1,5000
6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, 
REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS 
ATÓXICOS); - BOTICELLI X2
90,17
60,00
UN
1,5000
8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, 
FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO 
TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS 
TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10
408,60
4.350,05
UN
0,0900
9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 
AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS 
DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO 
INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, 
ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: 
1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 
KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN 
P1PLUS
117,41
1.249,97
UN
0,0900
1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - 
RAPINI - TFC1
139,96
1.490,05
UN
0,0900
7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALTY 
SHOOT
150,29
100,00
UN
1,5000
0,00
9813/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
331,82
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: 
MATRIZADA , PVC.  MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY
Vl.Total:
96,64
64,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,5000
2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM;  PU PRÓ; - CÂMARA 
AIRBILITY;  COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES 
VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY
60,12
128,01
UN
0,4700
4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 
65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY
96,18
64,00
UN
1,5000
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. 
CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX
73,49
48,90
UN
1,5000
5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE 
SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM 
ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
5,39
11,48
UN
0,4700
0,00
9814/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
496,11
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. 
CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1
Vl.Total:
101,07
67,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,5000
4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. 
POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, 
PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
110,24
97,80
UN
1,1300
1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, 
CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: 
MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA
129,25
86,00
UN
1,5000
2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY 
ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO:  SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR 
- PENALTY MOD SHOOT
155,55
103,50
UN
1,5000
0,00
9816/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
1.003,36
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
Vl.Total:
584,71
415,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,4100
4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM  DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. 
211,81
205,00
UN
1,0300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
TAMPO  INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
161,75
287,00
UN
0,5600
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
45,09
160,01
UN
0,2800
0,00
9817/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
120,23
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - 
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
120,23
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1900
0,00
9818/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
6.368,45
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
01.978.256/0001-30
0,00
Item:
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.164,73
49,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,4800
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
5.203,72
27,70
UN
187,8600
0,00
9819/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
574,85
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE
Vl.Total:
82,66
880,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" 
PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU 
SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). 
MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES
172,83
1.840,01
UN
0,0900
4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
263,00
2.799,99
UN
0,0900
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
56,36
600,03
UN
0,0900
0,00
9820/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
2.901,47
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS 
EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE
Vl.Total:
234,82
2.499,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 
PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON
178,47
1.900,05
UN
0,0900
5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM  320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO 
E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
1.972,51
1.400,04
UN
1,4100
2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS 
DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA 
DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY
55,42
590,02
UN
0,0900
3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. 
HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU 
SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. 
CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ  PARA CRIAÇÃO DE 
EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM 
ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. 
ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA
460,25
4.899,98
UN
0,0900
0,00
9823/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.849,94
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA 
FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: 
250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W 
AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). 
FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE 
90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500
Vl.Total:
687,56
2.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,2800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 
ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 
KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA 
PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT
495,95
880,01
UN
0,5600
1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). 
EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - 
EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX 
SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER 
SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS 
INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL 
ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, 
VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 
SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS 
SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. 
GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), 
FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - 
LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX
150,29
1.600,04
UN
0,0900
4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. 
PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 
102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 
1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE 
SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - 
ANTERA MOD LF 1000
181,75
1.934,97
UN
0,0900
5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER  . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 
OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL 
POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). 
ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). 
CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL
334,39
3.560,03
UN
0,0900
0,00
9824/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
1.972,52
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
164,38
1.750,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE 
INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340
1.643,76
17.500,03
UN
0,0900
2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO
164,38
1.750,05
UN
0,0900
0,00
9869/001-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
Vl.Total:
1.219,73
1.219,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO
254,12
254,12
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
0,00
9995/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
86,94
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE
Vl.Total:
86,94
43,47
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
224.000,00
10180/002-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
224.000,00
224.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485.756,30
10181/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
Vl.Total:
485.756,30
485.756,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -  
PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
0,00
10199/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
8.605,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR
Vl.Total:
4.320,00
8,64
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - TA DE 7,8413% A ATA DE 
R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
945,00
1,89
CX
500,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR
3.340,00
3,34
CX
1.000,0000
1.579,24
10254/002-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.579,24
5.000,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
0,00
10381/001-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
41.919,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
41.919,02
41.919,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10382/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.449,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
598,40
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
851,20
10,64
KG
80,0000
0,00
10382/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.449,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
598,40
7,48
KG
80,0000
0,00
10388/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10388/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10396/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.268,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
744,80
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
523,60
7,48
KG
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
0,00
10396/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.268,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
523,60
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
744,80
10,64
KG
70,0000
0,00
10397/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
942,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
388,96
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
553,28
10,64
KG
52,0000
0,00
10400/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
561,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
561,08
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
0,00
10403/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.900,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
985,60
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
0,00
10403/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.900,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
915,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
985,60
0,70
UN
1.408,0000
0,00
10407/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.924,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
860,20
7,48
KG
115,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
0,00
10407/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.812,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
748,00
7,48
KG
100,0000
0,00
10408/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
706,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
414,96
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
291,72
7,48
KG
39,0000
0,00
10409/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.297,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
1.361,36
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
182,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.936,48
10,64
KG
182,0000
0,00
10409/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
748,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
2.128,00
10,64
KG
200,0000
0,00
10432/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
700,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
10432/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
10436/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.848,24
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
762,96
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
102,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
1.085,28
10,64
KG
102,0000
0,00
10436/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
748,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
2.128,00
10,64
KG
200,0000
0,00
10442/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.387,68
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.617,76
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
434,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
3.769,92
7,48
KG
504,0000
0,00
10442/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
7.248,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
2.992,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
4.256,00
10,64
KG
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
0,00
10447/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
724,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
425,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
299,20
7,48
KG
40,0000
0,00
10447/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
724,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
425,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
299,20
7,48
KG
40,0000
0,00
10449/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.222,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
4.413,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
590,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
6.809,60
10,64
KG
640,0000
0,00
10449/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.222,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
4.413,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
590,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
6.809,60
10,64
KG
640,0000
0,00
10458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13.600,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
Vl.Total:
1.360,00
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
8 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
10 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.360,00
13,60
CX
100,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
0,00
10461/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
6.575,92
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
Item:
7 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 
UNIDADES - SSP
Vl.Total:
667,00
13,34
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR
518,01
5,57
CX
93,0000
4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
5 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
629,41
5,57
CX
113,0000
1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR
412,00
20,60
PCTE
20,0000
2 - COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
797,50
15,95
PCTE
50,0000
3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
6 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
1.109,50
22,19
PCTE
50,0000
8 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 
UNIDADES - SSP
863,00
17,26
EMBAL
50,0000
0,00
10464/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3.417,70
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.725,70
28,10
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
97,0000
1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM 
ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN
692,00
1,73
UN
400,0000
0,00
10466/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
14.158,12
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
Vl.Total:
3.579,00
119,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
4,40
CX
50,0000
6 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS,  48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP
575,12
7,28
PCTE
79,0000
8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 
200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
491,50
9,83
UN
50,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 
FOLHAS - SÃO DOMINGOS
160,00
3,20
UN
50,0000
5 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, 
CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 
100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
275,50
5,51
UN
50,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10467/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
307,85
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,85
1,31
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
235,0000
0,00
10468/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
7.604,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
Vl.Total:
1.238,80
32,60
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
38,0000
4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART
829,50
16,59
EMBAL
50,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
640,00
6,40
UN
100,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS
899,00
8,99
UN
100,0000
6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
418,00
0,44
UN
950,0000
0,00
10469/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.991,87
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
Vl.Total:
263,50
5,27
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
3 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
319,77
1,71
EMBAL
187,0000
4 - PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.033,60
6,08
EMBAL
170,0000
1 - PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
375,00
7,50
EMBAL
50,0000
0,00
10471/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
5.594,09
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
Vl.Total:
31,36
1,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
28,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
521,92
1,12
CX
466,0000
2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
2.463,76
4,12
CX
598,0000
7 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER
448,00
1,12
CX
400,0000
10 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO 
DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
251,46
22,86
UN
11,0000
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
374,08
1,12
CX
334,0000
5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
369,60
1,12
CX
330,0000
8 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT
328,80
1,20
CX
274,0000
6 - COLCHETE LATONADO N° 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
307,80
10,26
PCTE
30,0000
9 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM 
ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO
497,31
1,37
JG
363,0000
0,00
10474/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
1.932,48
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA
Vl.Total:
367,83
1,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
201,0000
4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
367,83
1,83
UN
201,0000
3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA
239,73
1,83
UN
131,0000
0,00
10475/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
14.040,28
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS
Vl.Total:
3.350,13
9,03
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
371,0000
3 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - 
PILOT
3.304,80
12,24
JG
270,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
1.173,03
6,41
PCTE
183,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD
1.392,00
13,92
UN
100,0000
8 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
0,00
10476/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
818,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - COLA DE CONTATO INSTANTÃNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,50
2,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI
677,70
2,51
PCTE
270,0000
0,00
10479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
20.613,75
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - 
GAVIÃO
Vl.Total:
1.200,65
6,49
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
185,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS
2.318,00
11,59
PCTE
200,0000
4 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP
5.194,80
19,98
PCTE
260,0000
7 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - 
ALAPLAST
2.180,00
10,90
EMBAL
200,0000
8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM  - ALAPLAST
576,00
1,92
UN
300,0000
3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA
1.270,00
6,35
PCTE
200,0000
5 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA
3.368,00
16,84
EMBAL
200,0000
6 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP
1.669,34
3,82
PCTE
437,0000
9 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - 
ALAPLAST - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.836,96
19,04
PCTE
149,0000
0,00
10480/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
2.842,80
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 
UNIDADES - MULTILASER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO – C/C 14.284-0 B.B. – EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.842,80
142,14
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
0,00
10481/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
10.986,15
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - 
ALAPLAST
Vl.Total:
2.594,00
12,97
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
200,0000
6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
539,76
3,46
CX
156,0000
7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES
1.076,40
35,88
CX
30,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA
1.304,10
43,47
CX
30,0000
8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
712,76
3,46
CX
206,0000
4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
343,50
6,87
UN
50,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS
2.277,35
12,31
UN
185,0000
0,00
10560/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
368,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
Vl.Total:
80,72
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
4,0000
3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
72,68
18,17
PCTE
4,0000
4 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
38,45
7,69
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 
mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR
177,00
1,77
PCTE
100,0000
0,00
10562/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA USO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,80
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
0,00
10564/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
482,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
Vl.Total:
160,80
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor.- PLAVITEC
160,80
26,80
RL
6,0000
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
160,80
26,80
RL
6,0000
0,00
10565/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
67,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,80
2,26
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
0,00
10570/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
204,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
Vl.Total:
40,80
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10571/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
244,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
Vl.Total:
40,80
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,80
13,60
CX
3,0000
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10616/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
14,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,40
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
10617/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
21,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10618/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
215,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
215,80
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
10620/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
776,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - 
Marca: GN SIF 3481
Vl.Total:
776,88
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
0,00
10655/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.409,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, 
papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, 
fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA
Vl.Total:
278,40
9,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
47,25
3,15
UNI
15,0000
4 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. Conter marca, modelo, dimensões, código de barras, 
número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI
475,20
14,85
CX
32,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
72,00
4,80
UNI
15,0000
12 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA  USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,00
2,10
UN
10,0000
10 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
114,75
7,65
UNI
15,0000
3 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
5 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
6 - AGENDA TELEFONICA.  capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel 
offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL
268,50
8,95
UN
30,0000
11 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
22,80
1,52
UNI
15,0000
0,00
10656/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
284,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada 
- Marca: 3M - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7,83
7,83
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto 
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir 
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - 
GASFER
277,00
2,77
CX
100,0000
0,00
10657/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
76,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
Vl.Total:
8,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,50
8,50
RL
1,0000
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10676/001-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
6.042,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.042,60
2,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
2.238,0000
0,00
10707/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
2.800,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. plástico com tampa e 
suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: altura 85 x 
largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.800,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
10753/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
26,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ - PARA USO DO CAPS DO 
MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,85
8,95
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
10754/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
10755/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO CAPS DO 
MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
10756/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
10757/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
10758/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
10760/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
10772/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
4.785,68
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,24
1.595,24
SV
1,0000
0,00
10807/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
10810/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
480,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10822/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
Vl.Total:
1.920,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
10830/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
10838/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
480,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1.083,76
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e 
nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A 
SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E 
EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,76
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
0,00
10932/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
2.836,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
Vl.Total:
2.655,50
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
113,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
180,60
9,03
PCTE
20,0000
0,00
10933/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
689,12
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
Vl.Total:
112,00
1,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
219,52
1,12
CX
196,0000
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
207,20
1,12
CX
185,0000
4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
150,40
9,40
PCTE
16,0000
0,00
10936/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
195,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
Vl.Total:
32,60
32,60
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 
1.40M - SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
32,60
32,60
RL
1,0000
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
0,00
10937/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
39,12
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
Vl.Total:
24,72
4,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
14,40
0,24
UN
60,0000
0,00
10945/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
245,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA
Vl.Total:
166,80
13,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica  
flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
78,50
1,57
PCT
50,0000
0,00
10946/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.020,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
127,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
127,50
8,50
RL
15,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
0,00
10952/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3.236,65
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
Vl.Total:
78,75
3,15
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
25,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
30,40
1,52
UNI
20,0000
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI
742,50
14,85
CX
50,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
306,00
7,65
UNI
40,0000
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
105,00
2,10
UN
50,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
144,00
4,80
UNI
30,0000
0,00
10953/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
127,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
0,00
10986/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10990/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
10.790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.790,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11005/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.840,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11015/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11015/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
0,00
11015/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
0,00
11016/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.456,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7.200,0000
0,00
11016/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.456,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7.200,0000
0,00
11017/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
43,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
43,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,00
11017/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
43,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
43,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,00
11018/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,00
11018/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,00
11019/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
518,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
Vl.Total:
518,40
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
11021/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
0,00
11021/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
0,00
11021/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
0,00
11023/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
33,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,00
11023/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
28,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
11024/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
24,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
11024/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
19,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
11025/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
91,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
91,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
0,00
11025/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
91,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Vl.Total:
91,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
1.756,62
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
Vl.Total:
242,20
12,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES 
E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
24,96
12,48
UN
2,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
375,10
12,10
UN
31,0000
0,00
11060/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.314,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
Vl.Total:
256,40
6,41
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
40,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
128,20
6,41
PCTE
20,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
192,30
6,41
PCTE
30,0000
3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
256,40
6,41
PCTE
40,0000
1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
1.135,10
11076/000-2014
9929/2014
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
Item:
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS 
EM SÃO SEBASTIÃO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
738,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
0,00
11082/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - 
MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
11330/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,00
11425/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
227,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM EXAMES 
EM JEJUM NA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
113,50
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
50,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
113,50
2,27
PCTE
50,0000
0,00
11426/000-2014
9996/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES. Medindo 600mmx400mmx2,5mm - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - 30 UNIDADES DE CADA COR, SENDO: BRANCA, AZUL, VERMELHA, AMARELA, ROSA, 
VERDE, PRETA E MARROM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
11436/000-2014
9880/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
73,46
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
Item:
1 - ESCADA EM FERRO, 5 DEGRAUS - CLASSIC - PARA USO DO CRAS - C/C 286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,46
73,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11462/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
635,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
Vl.Total:
30,00
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
45,60
1,52
UN
30,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
120,00
4,00
UN
30,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
72,80
1,82
KG
40,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
28,80
0,96
KG
30,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
66,00
2,20
KG
30,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
129,80
6,49
KG
20,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
43,60
1,09
KG
40,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
0,00
11463/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
665,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
22,00
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
25 - MEXIRICA - CEAGESP
21,45
1,43
KG
15,0000
15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
18,90
1,26
KG
15,0000
19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
13,35
0,89
15,0000
24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
23,00
2,30
UN
10,0000
28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
6,30
0,63
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
50,20
2,51
KG
20,0000
23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
21,70
2,17
KG
10,0000
27 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
15,20
0,76
UN
20,0000
13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
17,60
0,88
20,0000
14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
40,00
2,00
UN
20,0000
16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
12,60
0,63
KG
20,0000
11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
22,40
1,12
KG
20,0000
17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
26,00
2,60
CX
10,0000
21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
15,75
1,05
KG
15,0000
22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
10,0000
0,00
11465/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
92,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - 
Vl.Total:
92,70
3,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
0,00
11485/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
32,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32,50
3,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
11486/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
232,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50  - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
232,00
1,16
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
200,0000
0,00
11491/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
309,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
24,80
1,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
15,70
1,57
KG
10,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
18,00
0,90
KG
20,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
41,00
4,10
KG
10,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
40,00
4,00
KG
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
48,80
2,44
UN
20,0000
9 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
84,40
4,22
KG
20,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
0,00
11493/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
290,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
Vl.Total:
40,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
15,00
1,50
UN
10,0000
14 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
8,80
0,88
10,0000
16 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
13 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
11,20
1,12
KG
10,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
19 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
13,00
2,60
CX
5,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
10,90
1,09
KG
10,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
9,60
0,96
KG
10,0000
15 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
20,00
2,00
UN
10,0000
12 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
18 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
11 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
17 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
6,30
0,63
KG
10,0000
0,00
11494/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
130,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
7 - MEXIRICA - CEAGESP
Vl.Total:
14,30
1,43
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
10,50
1,05
KG
10,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3,15
0,63
KG
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
5,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
28,40
5,68
KG
5,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
10,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
6,65
1,33
KG
5,0000
0,00
11495/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
837,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA
Vl.Total:
556,50
111,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
281,10
93,70
UN
3,0000
3.936,19
11594/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014.
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11598/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
40.012,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
Vl.Total:
5.982,00
997,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
16.430,00
1.643,00
UN
10,0000
3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 
B.B. - EDUCAÇÃO
17.600,00
400,00
UN
44,0000
0,00
11692/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
691,61
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
691,61
691,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11697/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
413,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL
Vl.Total:
326,40
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG
86,60
8,66
KG
10,0000
0,00
11710/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
13.600,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.600,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
11713/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
11.092,26
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18). - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE 
PARA CRIANÇAS" DO DIA 02 A 12 DE OUTUBRO - CULTURA
Vl.Total:
10.134,90
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18)
957,36
79,78
SV
12,0000
0,00
11848/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
22,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
2 - FILTRO DE OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE 
7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21,00
21,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - VEDADOR - 14X20
1,62
1,62
UNI
1,0000
0,00
11849/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE 
7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
35,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
11893/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
540,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
Vl.Total:
540,00
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
0,00
11900/000-2014
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
5.847,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão 
bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento 
mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e 
carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. 
Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 
02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 
CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.847,00
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11934/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
0,00
24.842,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100.  - BD VACUTAINER
Vl.Total:
2.242,50
32,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
69,0000
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER
11.000,00
55,00
CX
200,0000
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
11.600,00
58,00
CX
200,0000
0,00
11952/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN
0,00
9.041,61
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.041,61
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11954/000-2014
4086/2014
Pregão Presencial
PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
0,00
30.889,60
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
Item:
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões  0,78x1,88x0,12m. Tratamento 
no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo.  - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA
Vl.Total:
22.796,80
87,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
260,0000
2 - COLCHÃO DE BERÇO. Colchão de Berço espuma D18 com dimensões 0,60x1,30x012m. Tratamento no 
tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
8.092,80
67,44
UN
120,0000
0,00
11959/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
13.700,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
Item:
2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT
8.700,00
58,00
UN
150,0000
0,00
11962/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
4.275,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.275,00
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,00
11963/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
2.882,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO  
DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.882,00
2.882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12311/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
1.740,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
Vl.Total:
525,00
17,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2 KG - 
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
447,00
14,90
KG
30,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG
768,00
9,60
KG
80,0000
0,00
12390/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
24.028,62
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
Vl.Total:
1.525,16
54,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
28,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
1.340,96
39,44
HR
34,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
874,10
1.859,79
MÊS
0,4700
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.638,00
13,19
HR
200,0000
4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.460,00
2.179,10
MÊS
0,6700
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
72,72
12875/000-2014
11287/2014
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
72,72
12876/000-2014
11286/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA MARIA SOUSA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.011.328-88
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
72,72
12877/000-2014
11285/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
12878/000-2014
11284/2014
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
257,22
13004/000-2014
11461/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA 8ª 
FESTA NORDESTINA - SAÍDA: 06/09/2014 ÀS 10:30h RETORNO: 07/09/2014 ÀS 10:30h - CULTURA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13239/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
19.127,63
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2014/70 NO VALOR DE R$ 347.775,11 (EMP. 8045/2, 8046/2)
Vl.Total:
19.127,63
19.127,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900.757,00
13244/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
900.757,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
900.757,00
900.757,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13251/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.960,26
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1028 NO VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 10381/1)
Vl.Total:
1.960,26
1.960,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
526,42
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
199,40
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
Vl.Total:
199,40
199,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
127,51
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
Vl.Total:
127,51
127,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13283/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
1.220,14
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 595 NO VALOR DE R$ 11.092,26 (EMP. 11713/0)
Vl.Total:
1.220,14
1.220,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.611,00
13284/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
50.611,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
50.611,00
50.611,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
679,60
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
Vl.Total:
679,60
679,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13288/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
714,05
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1592 NO VALOR DE R$ 12.982,76 (EMP. 5195/5)
Vl.Total:
714,05
714,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13293/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.518,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: 
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS 
19H40 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A BRASILIA/DF - MINISTÉRIO - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.518,52
1.518,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13294/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-1.259,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11513/0-2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 11513/2014 - CÓD. DE APLIC. 
INCORRETO
Vl.Total:
-1.259,48
-1.259,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13295/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-996,71
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11511/0-2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014 - CÓD. DE APLIC. 
INCORRETO
Vl.Total:
-996,71
-996,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 6 de Novembro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
34
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2